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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1673 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN KIT 04 CORES EPSON ECOTANK 544 ORIGINAL, 1UN TONER COMPATIVEL HP 283 A, 1UN TONER COMPATIVEL RICOH 3510, P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN KIT 04 CORES EPSON ECOTANK 544 ORIGINAL, 1UN TONER COMPATIVEL HP 283 A, 1UN TONER COMPATIVEL RICOH 3510, P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 440,00
08/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/9355; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 440,00
TOTAL 440,00 440,00 0,00
SALDO A PAGAR 440,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.