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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 170 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO DE 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 194/2025 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. 0,00 1.815,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO DE 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 194/2025 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. 1.815,00
05/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/9021; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 165,00
05/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/9211; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 03/2025 165,00
05/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/9441; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.ABRIL/2025 165,00
07/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 165,00
07/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2025 - REF. MARÇO/2025 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 165,00
09/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 170/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 165,00
TOTAL 1.815,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 1.320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.