| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PIVATTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIDRAÇARIA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TAPEÇARIA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELETRICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, P/SPIN JBJ1I34. | 0,00 | 1.616,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIDRAÇARIA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TAPEÇARIA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELETRICA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, P/SPIN JBJ1I34. | 1.616,90 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1956; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.616,90 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 1718/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.616,90 | ||
| TOTAL | 1.616,90 | 1.616,90 | 1.616,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||