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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1787 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7UN FITA ISOLANTE 20M AMANCO, 15UN RELE FOTO RM 74/N 200V SLIM ILUMATIC, 2UN BASE COPO BAIXO P/RELE FOTOEL.EXATRON, 2UN BASE GIRATORIA P/RELE FOTOEL.EXATRON, 1UN BASE FIXA P/RELE FOTOEL. PP EXATRON, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 884,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 Valor Empenhado referente a: 7UN FITA ISOLANTE 20M AMANCO, 15UN RELE FOTO RM 74/N 200V SLIM ILUMATIC, 2UN BASE COPO BAIXO P/RELE FOTOEL.EXATRON, 2UN BASE GIRATORIA P/RELE FOTOEL.EXATRON, 1UN BASE FIXA P/RELE FOTOEL. PP EXATRON, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 884,50
08/04/2025 Conforme DANFE Nº 002/226; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 884,50
TOTAL 884,50 884,50 0,00
SALDO A PAGAR 884,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.