Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN OLEO CASTROL 2T STHIL 500ML P/ ROÇADEIRA 04. |
0,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN OLEO CASTROL 2T STHIL 500ML P/ ROÇADEIRA 04. |
47,00 |
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07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/997; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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47,00 |
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11/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1795/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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47,00 |
TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.