3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 03/04/2025 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA IMUNIZAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 295.
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33,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 03/04/2025 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA IMUNIZAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 295.
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08/04/2025
CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº295; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
33,76
11/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2025
MARISTELA BIRIBIO POSSENTI - 3156
33,76
TOTAL
33,76
33,76
33,76
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.