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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1848 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE EMBUCHAMENTO,SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE BUCHA,2,5H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EMBREAGEM, 2H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇARICO PARA SOLTAR PECAS ENCRAVADAS, P/ONIBUS IPP8251. 0,00 1.655,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 Valor Empenhado referente a: 6H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE EMBUCHAMENTO,SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE BUCHA,2,5H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EMBREAGEM, 2H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÇARICO PARA SOLTAR PECAS ENCRAVADAS, P/ONIBUS IPP8251. 1.655,00
11/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/162; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.655,00
TOTAL 1.655,00 1.655,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.655,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.