Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PEDRO OSMAR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1857 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E PASSADA DE HERBICIDA P/ CAMPING MUNICIPAL. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO E PASSADA DE HERBICIDA P/ CAMPING MUNICIPAL. |
500,00 |
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09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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500,00 |
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TOTAL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.