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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO OSMAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1858 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BOEIRO LOCALIZADO AO LADO DO CAMPO DO JUVENTUDE, P/SEC. OBRAS. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BOEIRO LOCALIZADO AO LADO DO CAMPO DO JUVENTUDE, P/SEC. OBRAS. 500,00
09/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/2; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 500,00
TOTAL 500,00 500,00 0,00
SALDO A PAGAR 500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.