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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1875 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CAIXA DE DESCARGA ASTRA BRANCA 9L, 2UN CAP ROSCAVEL BRANCO 1 KRONA, 1UN CAP ROSCAVEL BRANCO 3/4 KRONA, 1UN VEDA ROSCA 18X25M AMANCO. P/ EMEIEF DR. VICENTE DUTRA. 0,00 84,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN CAIXA DE DESCARGA ASTRA BRANCA 9L, 2UN CAP ROSCAVEL BRANCO 1 KRONA, 1UN CAP ROSCAVEL BRANCO 3/4 KRONA, 1UN VEDA ROSCA 18X25M AMANCO. P/ EMEIEF DR. VICENTE DUTRA. 84,90
TOTAL 84,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 84,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.