Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1891 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:1UN LIMA CHATA BASTARDA C/CABO 8 NICHOLSON,1UN CABO PLASTICO P/LIMA 8MM DTOOLS,1UN FOICE STA CATARINA C/ CABO 1M,1UN FOICE ROCADEIRA C/C TRAMONTINA,1UN FOICE SUL 9 C/ CABO MADEIRA,1UN PEDRA DE AFIAR 20CM STARRETT. P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
288,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2025 |
Valor Empenhado referente a:1UN LIMA CHATA BASTARDA C/CABO 8 NICHOLSON,1UN CABO PLASTICO P/LIMA 8MM DTOOLS,1UN FOICE STA CATARINA C/ CABO 1M,1UN FOICE ROCADEIRA C/C TRAMONTINA,1UN FOICE SUL 9 C/ CABO MADEIRA,1UN PEDRA DE AFIAR 20CM STARRETT. P/ SEC. OBRAS. |
288,70 |
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TOTAL |
288,70 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
288,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.