Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1896 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN PEDESTAL ZEBRADO 95CM AM , 1UN FITA ZEBRADA LAR/BR 200M PLASTICO , 1UN FITA ZEBRADA PT/AM 200M PLASTCOR, 1UN FITA LACRE 48MMX50M TRANSPARENTE 3M, P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
206,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN PEDESTAL ZEBRADO 95CM AM , 1UN FITA ZEBRADA LAR/BR 200M PLASTICO , 1UN FITA ZEBRADA PT/AM 200M PLASTCOR, 1UN FITA LACRE 48MMX50M TRANSPARENTE 3M, P/ SEC. TURISMO. |
206,10 |
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TOTAL |
206,10 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
206,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.