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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1911 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN COROA PINHÃO DIFERENCIAL,2UN ROLAMENTO ROLOS CONICOS 387A/382A, 1UN ROLAMENTO ROLOS CONICOS HM 89448,1UN ROLAMENTO ROLOS CONICOS HM807046,1UN JUNTA DIFERENCIAL,1UN JOGO ARRUELA AJUSTE,1UN FILTRO OLEO MOTOR, P/ ONIBUS ISU2354. 0,00 5.157,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN COROA PINHÃO DIFERENCIAL,2UN ROLAMENTO ROLOS CONICOS 387A/382A, 1UN ROLAMENTO ROLOS CONICOS HM 89448,1UN ROLAMENTO ROLOS CONICOS HM807046,1UN JUNTA DIFERENCIAL,1UN JOGO ARRUELA AJUSTE,1UN FILTRO OLEO MOTOR, P/ ONIBUS ISU2354. 5.157,00
TOTAL 5.157,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.157,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.