Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1939 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1PCT ESPONJA C/4UN, 2PCT SABÃO EM PÓ 800G, 3UN PANO DE CHÃO , 2UN SABONETE LIQUIDO 400ML, 2PCT BOMBRIL, P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
69,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1PCT ESPONJA C/4UN, 2PCT SABÃO EM PÓ 800G, 3UN PANO DE CHÃO , 2UN SABONETE LIQUIDO 400ML, 2PCT BOMBRIL, P/ SEC. OBRAS. |
69,60 |
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15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/219; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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69,60 |
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TOTAL |
69,60 |
69,60 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
69,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.