Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1948 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 205/60R16 P/ SPIN JAO2E82, 2UN PNEU 205/75R16 P/ DUCATO IZG1C52 E 4UN PNEU 225/65R16 P/ MASTER JAG6A08, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1523/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025. |
0,00 |
6.299,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 205/60R16 P/ SPIN JAO2E82, 2UN PNEU 205/75R16 P/ DUCATO IZG1C52 E 4UN PNEU 225/65R16 P/ MASTER JAG6A08, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1523/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025. |
6.299,60 |
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TOTAL |
6.299,60 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.299,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.