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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1948 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 205/60R16 P/ SPIN JAO2E82, 2UN PNEU 205/75R16 P/ DUCATO IZG1C52 E 4UN PNEU 225/65R16 P/ MASTER JAG6A08, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1523/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025. 0,00 6.299,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 205/60R16 P/ SPIN JAO2E82, 2UN PNEU 205/75R16 P/ DUCATO IZG1C52 E 4UN PNEU 225/65R16 P/ MASTER JAG6A08, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1523/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025. 6.299,60
TOTAL 6.299,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.299,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.