Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1983 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 279UN CESTAS TAM.01 P/PASCOA , 151UN CESTAS TAM.02 P/PASCOA, P/ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
5.752,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 279UN CESTAS TAM.01 P/PASCOA , 151UN CESTAS TAM.02 P/PASCOA, P/ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
5.752,50 |
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24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/193; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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5.752,50 |
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29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1983/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.752,50 |
TOTAL |
5.752,50 |
5.752,50 |
5.752,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.