Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2004 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1554/2025 EM ANEXO, P/ GINASIO DE ESPORTES. |
0,00 |
63,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1554/2025 EM ANEXO, P/ GINASIO DE ESPORTES. |
63,65 |
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29/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/270; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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63,65 |
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TOTAL |
63,65 |
63,65 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
63,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.