SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS, TIP-TOP E PROTETORES, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1574/2025 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.
0,00
5.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS, TIP-TOP E PROTETORES, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1574/2025 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.
5.360,00
24/04/2025
Conforme DANFE Nº 890/60273086; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
5.360,00
25/04/2025
Pagamento de Empenho 2023/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.360,00
TOTAL
5.360,00
5.360,00
5.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.