Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2040 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN RALO GRELHA BANHEIRO, 4UN COPIA DE CHAVE, 1UN TE P/LUZ, 1PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN RALO GRELHA BANHEIRO, 4UN COPIA DE CHAVE, 1UN TE P/LUZ, 1PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
84,00 |
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24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/23033; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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84,00 |
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28/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2025
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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84,00 |
TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.