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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2046 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ATUADOR DE EMBRAGEM, 1 KIT EMBREAGEM, 1UN BIELETA DIANTEIRA, 1UN RETENTOR TRAS. DO VIRABREQUIM, P/ SPIN JAO2E82. 0,00 1.133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN ATUADOR DE EMBRAGEM, 1 KIT EMBREAGEM, 1UN BIELETA DIANTEIRA, 1UN RETENTOR TRAS. DO VIRABREQUIM, P/ SPIN JAO2E82. 1.133,00
25/04/2025 Conforme DANFE Nº 890/60328341; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.133,00
29/04/2025 Pagamento de Empenho 2046/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.133,00
TOTAL 1.133,00 1.133,00 1.133,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.