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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2055 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BOCA DE FOGÃO, 1UN REGISTRO, 1UN VALVULA 20KG, 2UN CHICOTE F.P.45, P/ FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN BOCA DE FOGÃO, 1UN REGISTRO, 1UN VALVULA 20KG, 2UN CHICOTE F.P.45, P/ FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 680,00
24/04/2025 Conforme DANFE Nº 890/60291366; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 680,00
28/04/2025 Pagamento de Empenho 2055/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.