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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2057 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN VALVULA 12KG, 3M MANGUEIRA , 2UN ABRAÇADEIRA, P/FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF DR. GAPAR SILVEIRA MARTINS. 0,00 318,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN VALVULA 12KG, 3M MANGUEIRA , 2UN ABRAÇADEIRA, P/FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF DR. GAPAR SILVEIRA MARTINS. 318,00
24/04/2025 Conforme DANFE Nº 890/60290848; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 318,00
28/04/2025 Pagamento de Empenho 2057/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 318,00
TOTAL 318,00 318,00 318,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.