Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2060 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LAMPADA LED BULBO 75W 6500K LUMANTI, P/ SALA DA FISIOTERAPEUTA. |
0,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LAMPADA LED BULBO 75W 6500K LUMANTI, P/ SALA DA FISIOTERAPEUTA. |
72,00 |
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30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/35; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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72,00 |
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TOTAL |
72,00 |
72,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
72,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.