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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEMERSON FERNANDES PRESTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 215 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1PCT PAPEL HIGIENICO , 1UN DESINFETANTE , 1UN AGUA SANITARIA QBOA, 5PCT SACO DE LIXO 100L, 1UN DETERGENTE , 1PCT SABÃO EM PÓ 1,6KG, P/ CAPELA MORTUARIA. 0,00 69,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 Valor Empenhado referente a: 1PCT PAPEL HIGIENICO , 1UN DESINFETANTE , 1UN AGUA SANITARIA QBOA, 5PCT SACO DE LIXO 100L, 1UN DETERGENTE , 1PCT SABÃO EM PÓ 1,6KG, P/ CAPELA MORTUARIA. 69,30
22/01/2025 Conforme DANFE Nº 890/58738238; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 69,30
27/01/2025 Pagamento de Empenho 215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 69,30
TOTAL 69,30 69,30 69,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.