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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEMERSON FERNANDES PRESTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 216 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1PCT PAPEL HIGIENICO , 1UN DESINFETANTE 2L, P/ CRAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 21,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 Valor Empenhado referente a: 1PCT PAPEL HIGIENICO , 1UN DESINFETANTE 2L, P/ CRAS - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 21,50
22/01/2025 Conforme DANFE Nº 890/58738345; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 21,50
27/01/2025 Pagamento de Empenho 216/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 21,50
TOTAL 21,50 21,50 21,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.