3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 24/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COORDENADORIA DE SAÚDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 307.
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37,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 24/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COORDENADORIA DE SAÚDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 307.
37,03
29/04/2025
Conforme relatorio de despesas nº 307;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
37,03
06/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2025
ANGELICA ARBOIT FRITZEN - 15278
37,03
TOTAL
37,03
37,03
37,03
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.