Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2305 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL C/SERVIÇOS DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL/2025. SEC. SAUDE. |
0,00 |
680,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL C/SERVIÇOS DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL/2025. SEC. SAUDE. |
680,11 |
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05/05/2025 |
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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680,11 |
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08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2025
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
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680,11 |
TOTAL |
680,11 |
680,11 |
680,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.