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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 08:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 234 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 221/2025 EM ANEXO, P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE GENUIR ANTONIO LIRA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 221/2025 EM ANEXO, P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE GENUIR ANTONIO LIRA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. 120,00
23/01/2025 Conforme DANFE Nº 890/58760023; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 120,00
28/01/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.