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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2343 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO AUTOMATICO 4911. P/ SUBSECRETÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO AUTOMATICO 4911. P/ SUBSECRETÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 70,00
06/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60501263; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 70,00
TOTAL 70,00 70,00 0,00
SALDO A PAGAR 70,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.