Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2344 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO AUTOMATICO 4911, 1UN CARIMBO DE BOLSO. P/SECRETÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CARIMBO AUTOMATICO 4911, 1UN CARIMBO DE BOLSO. P/SECRETÁRIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
160,00 |
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06/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60501393; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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160,00 |
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TOTAL |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.