O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE AMOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 237 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a EMPENHO GLOBAL DE 12 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO P/ DENISE RODRIGUES DOS SANTOS, INES APARECIDA PAZ, JULIANO CARLOS VAZ DE OLIVEIRA E VICTOR PAZ, CFE. DISPENSA Nº 04/2025, CONTRATO Nº 02/2025. 0,00 113.424,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 Valor referente a EMPENHO GLOBAL DE 12 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO P/ DENISE RODRIGUES DOS SANTOS, INES APARECIDA PAZ, JULIANO CARLOS VAZ DE OLIVEIRA E VICTOR PAZ, CFE. DISPENSA Nº 04/2025, CONTRATO Nº 02/2025. 113.424,00
27/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº SN/20252; SN/20253; SN/20254; SN/20255; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 9.452,00
06/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor referente a EMPENHO GLOBAL DE 12 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO P/ DENISE RODRIGUES DOS SANTOS, INES APARECIDA PAZ, JULIANO CARLOS VAZ DE OLIVEIRA E VICTOR PAZ, CFE. DISPENSA Nº 04/2025, CONTRATO Nº 02/2025. 9.452,00
TOTAL 113.424,00 9.452,00 9.452,00
SALDO A PAGAR 103.972,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.