Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2399 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40UN BLOCOS DE RECEITUARIO B. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
572,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 40UN BLOCOS DE RECEITUARIO B. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
572,00 |
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08/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/00912; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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572,00 |
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13/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2025
IDEALE GRAFICA LTDA - 16160 |
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572,00 |
TOTAL |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.