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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2399 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 40UN BLOCOS DE RECEITUARIO B. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 572,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 Valor Empenhado referente a: 40UN BLOCOS DE RECEITUARIO B. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 572,00
08/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/00912; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 572,00
13/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2025 IDEALE GRAFICA LTDA - 16160 572,00
TOTAL 572,00 572,00 572,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.