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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2400 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LANTERNA TRASEIRA, 4UN LAMPADA DE 1 POLO, 1UN LANTERNA DE PISCA, 1UN SOQUETE ROSETA, 2UN GRAMPO DE CHASSIS, 10UN ABRAÇADEIRA DE NYLON. P/ MERCEDES IZO1H25. 0,00 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN LANTERNA TRASEIRA, 4UN LAMPADA DE 1 POLO, 1UN LANTERNA DE PISCA, 1UN SOQUETE ROSETA, 2UN GRAMPO DE CHASSIS, 10UN ABRAÇADEIRA DE NYLON. P/ MERCEDES IZO1H25. 312,00
12/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/7744; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 312,00
TOTAL 312,00 312,00 0,00
SALDO A PAGAR 312,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.