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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2406 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADA H7 24V PHILIPS, 1UN RELE AUXILIAR 24V, 1UN AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA, 1UN SUPORTE DE ESCOVA C/ ESCOVA, 1UN INDUZIDO, 1UN KIT DE BUCHAS. P/ SPIN JAO2E82. 0,00 1.222,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 Valor Empenhado referente a: 2UN LAMPADA H7 24V PHILIPS, 1UN RELE AUXILIAR 24V, 1UN AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA, 1UN SUPORTE DE ESCOVA C/ ESCOVA, 1UN INDUZIDO, 1UN KIT DE BUCHAS. P/ SPIN JAO2E82. 1.222,00
12/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/7746; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.222,00
TOTAL 1.222,00 1.222,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.222,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.