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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2413 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LUVA BICOLOR LATEX/NEOPRENE 9 G VOLK, 1UN LUVA BICOLOR LATEX/NEOPRENE 10 EG VOLK, P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. 0,00 25,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN LUVA BICOLOR LATEX/NEOPRENE 9 G VOLK, 1UN LUVA BICOLOR LATEX/NEOPRENE 10 EG VOLK, P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. 25,40
12/05/2025 Conforme DANFE Nº 002/278; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 25,40
TOTAL 25,40 25,40 0,00
SALDO A PAGAR 25,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.