Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA P/PANELA DE PRESSÃO 20LTS, 1UN VALVULA DE SEGURANÇA P/PANELA DE PRESSÃO, P/EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA P/PANELA DE PRESSÃO 20LTS, 1UN VALVULA DE SEGURANÇA P/PANELA DE PRESSÃO, P/EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
48,00 |
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12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/23050; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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48,00 |
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TOTAL |
48,00 |
48,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
48,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.