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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2437 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON: 1UN T544120AL PRETA P L3110 L3150, 1UN T544220AL CIANO P L3110 L3150, 1UN T544320AL MAGENTA P L3110 L3150, 1UN T544420AL AMARELO P L3110 L3150; E 1UN CART IMP COMPATIVEL STARINK - ROCOH SP3510K, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON: 1UN T544120AL PRETA P L3110 L3150, 1UN T544220AL CIANO P L3110 L3150, 1UN T544320AL MAGENTA P L3110 L3150, 1UN T544420AL AMARELO P L3110 L3150; E 1UN CART IMP COMPATIVEL STARINK - ROCOH SP3510K, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. 390,00
TOTAL 390,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 390,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.