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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2451 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 410UN SACOS PLASTICOS 50X80, 1 CAIXA DE SACOLA 50X60, EMBALAGENS P/ACONDICIONAR OS ITENS DAS CESTAS BASICAS DO PROGRAMA PAA. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 357,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 Valor Empenhado referente a: 410UN SACOS PLASTICOS 50X80, 1 CAIXA DE SACOLA 50X60, EMBALAGENS P/ACONDICIONAR OS ITENS DAS CESTAS BASICAS DO PROGRAMA PAA. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 357,00
TOTAL 357,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 357,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.