Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
246 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2SCH HERB NUFURON 10GR, 1GL HERB XEQUE MATE HT 20LT, P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
628,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2SCH HERB NUFURON 10GR, 1GL HERB XEQUE MATE HT 20LT, P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
628,06 |
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28/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/83511; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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628,06 |
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28/01/2025 |
ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. |
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-12,16 |
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28/01/2025 |
ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. |
-12,16 |
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19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 246/2025 - REF. JANEIRO/2025
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 13580 |
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615,90 |
TOTAL |
615,90 |
615,90 |
615,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.