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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPATTI PIRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2492 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:88H PEDREIRO E 88H SERVENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAR UMA CASA DE MADEIRA COM CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E PINTURA TOTAL DA CASA MEDINDO 7X10M PARA REALOCAÇÃO DA SENHORA SALETE APARECIDA DOS PASSOS CFE. PROC. JUDICIAL N°5000887.07.2023.8.21.0106/RS. 0,00 5.786,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 Valor Empenhado referente a:88H PEDREIRO E 88H SERVENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAR UMA CASA DE MADEIRA COM CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E PINTURA TOTAL DA CASA MEDINDO 7X10M PARA REALOCAÇÃO DA SENHORA SALETE APARECIDA DOS PASSOS CFE. PROC. JUDICIAL N°5000887.07.2023.8.21.0106/RS. 5.786,00
15/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 5.786,00
16/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2025 ANTONIO COPATTI PIRES - 17008 5.786,00
TOTAL 5.786,00 5.786,00 5.786,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.