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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2535 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO, SPIN JAW9I81 DA SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 50/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2023. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO, SPIN JAW9I81 DA SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 50/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2023. 3.000,00
19/05/2025 Conforme Boleto Nº 8775036; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN 3.000,00
28/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2025 GENTE SEGURADORA SA - 15277 2.928,00
28/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2535/2025 72,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/05/2025 72,00 Lançada
TOTAL   72,00