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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2546 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FALHA E DE PARTE ELETRICA. P/ AMBULANCIA IYU5J48. 0,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FALHA E DE PARTE ELETRICA. P/ AMBULANCIA IYU5J48. 220,00
21/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/93; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN 220,00
23/05/2025 Pagamento de Empenho 2546/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.