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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2563 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO NAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 02 DIAS POR CONTA DA INFESTAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTTI COM DEFENSIVO FLUDORA FUSION. SEC. SAUDE. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO NAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 02 DIAS POR CONTA DA INFESTAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTTI COM DEFENSIVO FLUDORA FUSION. SEC. SAUDE. 350,00
21/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/59; Prefeito em Exercício- LUCAS BALESTRIN 350,00
23/05/2025 Pagamento de Empenho 2563/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.