Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2607 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 FORNO MICRO 32L, 2 CHALEIRA ELETRICA 2L INOX, 1 Torneira Elétrica Versátil 220V 5500W, cfe. especificações listadas na Ordem Compra nº 2013/2025. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 85/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. |
0,00 |
855,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 FORNO MICRO 32L, 2 CHALEIRA ELETRICA 2L INOX, 1 Torneira Elétrica Versátil 220V 5500W, cfe. especificações listadas na Ordem Compra nº 2013/2025. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 85/2025, p/ Rede de Ensino Fundamental. |
855,87 |
|
|
| 04/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/822; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
855,87 |
|
| 11/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2607/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
855,87 |
| TOTAL |
855,87 |
855,87 |
855,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.