Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2624 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE FIXO TVS 13” – 70”. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 95/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. |
0,00 |
18,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 SUPORTE FIXO TVS 13” – 70”. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 95/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. |
18,45 |
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TOTAL |
18,45 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
18,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.