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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 264 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO UNIDADE SANITARIA, CODIGO DO IMOVEL 1309275-8, RUA EUCLIDES COUTO 537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 0,00 14.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO UNIDADE SANITARIA, CODIGO DO IMOVEL 1309275-8, RUA EUCLIDES COUTO 537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 14.000,00
31/01/2025 Conforme Fatura Nº 13092758; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 2.114,93
06/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO UNIDADE SANITARIA, CODIGO DO IMOVEL 1309275-8, RUA EUCLIDES COUTO 537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 2.114,93
13/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 264/2025 - REF. JANEIRO/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 2.013,42
13/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 264/2025 101,51
13/02/2025 NÃO FOI RETIDO O DEVIDO IRRF. -2.114,93
TOTAL 14.000,00 2.114,93 2.114,93
SALDO A PAGAR 11.885,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 13/02/2025 101,51 221/2025 Lançada
TOTAL   101,51