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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2640 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 Lixeira 50 Litros com Pedal Branca Dimensões: 42,5x44,5x56cm (Comprimento x Largura x Altura),Peso: 2,670 Kg,Material: Plástico Polipropileno. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 89/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. 0,00 297,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 Valor Empenhado referente a: 3 Lixeira 50 Litros com Pedal Branca Dimensões: 42,5x44,5x56cm (Comprimento x Largura x Altura),Peso: 2,670 Kg,Material: Plástico Polipropileno. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 89/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. 297,00
TOTAL 297,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 297,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.