Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WAGNER BORBA DE AZEVEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2647 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 Nobreak 700Va 1 bateria 7A/h Bivolt/120v. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 97/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. |
0,00 |
1.154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2 Nobreak 700Va 1 bateria 7A/h Bivolt/120v. Pregão Eletrônico nº 08/2025, Contrato nº 97/2025, p/ Rede de Ensino Infantil. |
1.154,00 |
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| 18/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60970938; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.154,00 |
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| 08/07/2025 |
Pagamento de Empenho 2647/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.154,00 |
| TOTAL |
1.154,00 |
1.154,00 |
1.154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.