Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TEMPORIZADOR DIGITAL ,ROLAMENTOS, E REBOBINAGEM. P/ MOTO BOMBA DO CHAFARIZ TREVO. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TEMPORIZADOR DIGITAL ,ROLAMENTOS, E REBOBINAGEM. P/ MOTO BOMBA DO CHAFARIZ TREVO. |
70,00 |
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| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1102; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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70,00 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2664/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.