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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2872 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.691,35KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2120/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. 0,00 13.268,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.691,35KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2120/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. 13.268,36
02/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/209; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 13.268,36
TOTAL 13.268,36 13.268,36 0,00
SALDO A PAGAR 13.268,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.