Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.691,35KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2120/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
0,00
13.268,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.691,35KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2120/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
13.268,36
02/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/209; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
13.268,36
TOTAL
13.268,36
13.268,36
0,00
SALDO A PAGAR
13.268,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.